Mary Kay-tanácsadóként Ön egy kisvállalkozás tulajdonosa, aki felelős a saját pénzügyei kezeléséért. Pénzügyei kezelésének egyik legfontosabb szempontja az adólevonások megértése. Az adólevonások olyan kiadások, amelyeket levonhat az adóköteles jövedelméből, ami segíthet csökkenteni az adószámláját és növelheti a nyereségét. Íme néhány adókedvezmény, amellyel a Mary Kay-tanácsadóknak tisztában kell lenniük.
Ha van egy külön helyiség az otthonában, amelyet kizárólag a Mary Kay vállalkozásához használ, akkor jogosult lehet az otthoni költségei egy részének levonására, mint például a jelzálog vagy bérleti díj, közüzemi szolgáltatások, biztosítás és karbantartás. Ahhoz, hogy jogosult legyen erre a levonásra, a helyiséget rendszeresen és kizárólagosan fő üzleti helyként kell használnia, vagy olyan helyként, ahol ügyfelekkel vagy vásárlókkal találkozik vagy üzletel.
Mary Kay-tanácsadóként Önnek készleteket és készleteket kell vásárolnia az üzleti tevékenységéhez. Ezek közé tartozhatnak kozmetikumok, bőrápolási termékek, névjegykártyák, brosúrák és minták. Ezek a költségek mindaddig levonhatók, amíg azok szokásosak és szükségesek a vállalkozásához. Kövesse nyomon a vásárlásait, és mentse el a nyugtákat, hogy alátámassza a levonásokat.
Ha a Mary Kay vállalkozásához utaznia kell, levonhatja a költségeket, például a repülőjegy, a szállás, az étkezés és a szállítás költségeit. A kilométerdíjat is levonhatja, ha a saját gépjárművét használja üzleti célokra. A 2020-as szabványos kilométerdíj mértéke 57,5 cent/mérföld. Ne felejtsen el naplót vezetni üzleti útjairól és az egyes utak céljáról.
Mary Kay-tanácsadóként levonhatja a vállalkozásához kapcsolódó oktatás és képzés költségeit. Ez magában foglalhatja a képzéseken, konferenciákon és szemináriumokon való részvételt. Levonhatja továbbá az olyan könyvek, előfizetések és online tanfolyamok költségeit, amelyek segítenek készségeinek és tudásának fejlesztésében.
Összefoglalva, az adólevonások megértése alapvető fontosságú a Mary Kay nyereség maximalizálásához. Ha kihasználja ezeket a levonásokat, csökkentheti adószámláját, és többet tarthat meg nehezen megkeresett pénzéből. Tartson pontos nyilvántartást a kiadásairól, és konzultáljon egy adószakértővel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden levonást igénybe vesz, amire jogosult. Megfelelő tervezéssel és szervezéssel pénzügyi sikereket érhet el Mary Kay tanácsadóként.
Igen, a Mary Kay-t adóleírásként használhatja, ha Ön független Mary Kay szépségtanácsadó, aki vállalkozóként működik. Ebben az esetben levonhat bizonyos, a Mary Kay vállalkozásával kapcsolatos kiadásokat az adóbevallásában, például a készlet, a promóciós anyagok, az irodaszerek és a Mary Kay rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos utazási költségeket.
Fontos azonban megjegyezni, hogy csak azokat a költségeket vonhatja le, amelyek a Mary Kay vállalkozásához szükségesnek és szokásosnak minősülnek. Ezenkívül pontos és részletes nyilvántartást kell vezetnie a Mary Kay vállalkozással kapcsolatos kiadásairól és bevételeiről, hogy egy esetleges ellenőrzés esetén alátámaszthassa a levonásokat.
Ha nem biztos abban, hogy a Mary Kay-t használhatja-e adóleírásként, ajánlott konzultálnia egy adószakértővel, aki az Ön egyéni helyzetén alapuló konkrét útmutatást tud adni.
Tanácsadóként jogosult lehet bizonyos adókedvezményekre, amelyek segíthetnek csökkenteni a jelentendő adóköteles jövedelem összegét. Az alábbiakban néhány olyan adókedvezményt mutatunk be, amelyekre igényt tarthat:
1. Otthoni irodai költségek – Ha otthonról dolgozik, akkor az otthoni költségei egy részét, például a bérleti díjat, a jelzáloghitel kamatát, a közüzemi díjakat és az ingatlanadót levonásként érvényesítheti.
2. Munkával kapcsolatos utazási költségek – A munkával kapcsolatos utazások során felmerülő költségek, például a repülőjegy, az autóbérlés és a szállás költségei levonhatók.
3. Üzleti kellékek és berendezések – A vállalkozásához szükséges kellékek és berendezések beszerzésével kapcsolatos minden költség levonható.
4. Szakmai továbbképzési költségek – Ha konferenciákon vesz részt vagy tanfolyamokon vesz részt, hogy fejlessze a tanácsadói vállalkozásához kapcsolódó készségeit vagy ismereteit, akkor ezeket a költségeket levonásként érvényesítheti.
5. Egészségbiztosítási díjak – Ha saját maga fizeti az egészségbiztosítását, a fizetett díjakat üzleti költségként levonhatja.
6. Nyugdíjbefizetések – A nyugdíjprogramba, például az IRA-ba vagy a 401(k)-ba befizetett hozzájárulások levonhatók.
Fontos, hogy részletes nyilvántartást vezessen a tanácsadói vállalkozásával kapcsolatos összes költségről, hogy biztosítsa, hogy minden elszámolható levonást érvényesíteni tudjon. Javasoljuk továbbá, hogy konzultáljon egy adószakértővel, hogy biztosítsa, hogy kihasználja az összes rendelkezésre álló levonási lehetőséget, és megfeleljen az összes vonatkozó adótörvénynek.
Általánosságban elmondható, hogy ha Ön a Mary Kay független szépségtanácsadója, és egy évben 400 dollárnál többet keres, akkor adóbevallásra kötelezett. Ez mind a szövetségi, mind az állami adókra vonatkozik. Az adóbevalláshoz szükséges konkrét jövedelemhatár azonban számos tényezőtől függően változhat, például az Ön bejelentési státuszától, életkorától és egyéb jövedelemforrásaitól függően. Mindig az a legjobb, ha konzultál egy adószakértővel, vagy adóelőkészítő szoftvert használ, hogy az egyéni körülményei alapján meghatározza a konkrét adóbevallási követelményeket.